审计专员
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更新:2019-08-01
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(一)岗位职责:
1、对公司各内部以及子公司的内部财务控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。
2、对公司各内部以及子公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。
3、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;向上级报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
4、做好审计资料收集、立卷、整理归档,并及时出具审计报告,对审计体系作出提出意见及建议并辅助执行及监督。
(二)任职要求:
1、硕士研究生(含)以上学历;会计、审计相关专业。
2、具有3年以上金融行业财会类工作经验,会计师中级及以上证书,精通财务,审计类知识,掌握国家、地方、行业相关制度及规程规范。
3、具有较强的分析判断能力、资源整合能力、解决问题能力,能够独立进行项目评估、项目预警处理、项目出险处理,能够有效进行项目风险评估并设计相应的项目质量控制方案,设立有效的风险评估方法和风险解决方案。
4、熟练使用财务、预算软件及办公自动化。
5、出色的沟通、协调、抗压能力及高效执行力,工作积X主动,纪律性强,有良好的文书写作能力、自我管理意识、团队意识,诚实守信,有良好职业操守。
6、211、985院校或海外知名大学毕业优先录用;通过注册会计师考试者可放宽至本科学历。
公司组织统一应聘考试,具体安排将通过电话、电子邮件或短信等方式通知本人。本次考试分笔试和面试。
1.笔试
笔试为闭卷考试,根据应聘简历遴选情况,笔试时间为2019年3月2日,具体笔试事宜将通过电话或短信通知本人。参加考试时,必须携带本人身份证。
2.面试
根据各招录职位报考人员的笔试总成绩,从高分到低分排序,按各招录职位一定人数比例确定参加面试人员名单,面试时间为2019年3月9日,具体安排将通过电话、电子邮件或短信等方式通知本人。
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